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    山西煤化所召開2021年度科研經濟業務真實性合法性審計工作動員部署會

      

      6月23日,山西煤化所召開2021年度科研經濟業務真實性合法性審計工作動員部署會。被審計科研團隊負責人、聯絡員和內部審計工作小組成員參會,會議由黨委副書記、紀委書記蔡晨曦主持。  

      會議首先明確了科研經濟業務審計作為研究所常態化審計的意義及重要性。紀委副書記、紀檢審計室主任王軍詳細介紹了本次審計工作的目標、范圍、內容及具體安排,確定對公共技術服務中心、109組、310組、805組和709組等5個科研團隊2020年1月至2021年6月科研經費支出情況進行審計。本次審計將重點關注“三公”經費、設備采購、外包外協、內部經濟往來、關聯交易等問題,重點檢查科研經濟業務和科研活動的相關性、真實性、合規性,審計金額不低于2020年研究所科研項目到位經費總量的10%,抽樣率不低于60%。結合審計發現的問題,還將有針對性地開展專項延伸審計,確??蒲薪涃M使用真實、合法、合規。 

      蔡晨曦指出,截止2017年底,山西煤化所已完成全部科研團隊的科研經濟業務真實性合法性審計第一輪“雙覆蓋”工作,在審計質量和效率、發現問題的精準度等方面,都為今后更好地開展風險防控工作和內部控制打下良好基礎,但仍有需持續改進之處。2018年,按照院監審局工作安排,山西煤化所科研經濟業務真實性合法性審計轉為常態化審計項目,本次被審計的5個科研團隊是在綜合考慮審計時間跨度、研究方向、團隊規模等維度后選取的。他希望被審計科研團隊正確認識此次審計的重要意義,積極配合完成現場審計、核查事實及各項整改工作,借此機會全面梳理業務,積極配合,查找不足,揭示風險,堵塞漏洞。 

      蔡晨曦強調,近年來,黨中央、審計署和院黨組對內部審計工作高度重視,加強黨的全面領導,先后出臺有關法規制度,山西煤化所也于年初修訂了《內部審計實施細則》,明確要在所黨委、所長雙重領導下開展內部審計工作。他還強調,內部審計是規范內部管理、提升治理能力的重要抓手,目的是發現問題、糾正問題,自我“排雷”、消除隱患,治已病、防未病,主動查找管理制度及流程方面存在的缺陷或漏洞,以此來實現自我體檢、自我改進、自我完善,從而有效規避風險、完善管理。內部審計工作小組要充分發揮內部審計“基礎防線”和“免疫系統”的功能,堅持“前移關口、揭示風險、規范管理、促進發展”的定位,引導科研人員“守住底線”,提升管理人員風險防控意識及管理水平,促進科技創新活動健康發展,為研究所“十四五”規劃開局保駕護航。 

    會議現場

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